重慶市榮昌區(qū)廣順街道社區(qū)文化服務中心
2024年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
根據(jù)《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳印發(fā)〈關進一步優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構設置的指導意見〉的通知》(渝委辦發(fā)2018〕10號)和《中共重慶市榮昌區(qū)委辦公室重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)〈重慶市榮昌區(qū)優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構設置實方案〉的通知》(榮委辦發(fā)〔2019〕44號)精神,廣順街道社區(qū)文化服務中心主要負責組織群眾文化活動,繁榮群眾文化事業(yè)。承擔轄區(qū)內(nèi)文化體育陣地建設,組織開展文化體育、文化交流、全民健身活動,組織轄區(qū)內(nèi)文藝培訓,負責廣播電視、旅游等事務性服務工作,完成文化體育事業(yè)方面的其他服務工作。
(二)單位構成。
本單位內(nèi)設1個辦公室:社區(qū)文化服務中心。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年收入合計85.22萬元,其中:本年收入85.22萬元,主要是一般公共預算撥款85.22萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元;上年結轉收入0萬元。收入較去年減少19.18萬元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款減少19.18萬元。
(二)支出預算:2024年支出合計85.22萬元,其中:教育支出0.44萬元,社會保障和就業(yè)支出10.16萬元,衛(wèi)生健康支出3.56萬元,住房保障支出3.51萬元,文化旅游體育與傳媒支出67.55萬元;支出較去年減少19.18萬元,主要是基本支出減少19.18萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入合計85.22萬元,其中:本年收入85.22萬元,上年結轉收入0萬元;一般公共預算財政撥款支出85.22萬元,比2023年減少19.18萬元。其中:基本支出85.22萬元,比2023年減少19.18萬元,主要原因是2023年向區(qū)內(nèi)其他單位調出2人,人員減少。
2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,公務接待費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務用車購置費0?萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。2024年度無政府采購。
(三)績效目標設置情況。2024年無項目支出。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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單位預算公開聯(lián)系人:許發(fā)瓊???聯(lián)系方式:023-46358470??
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附件:重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道社區(qū)文化服務中心2024年單位預算公開報表
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財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一、本年收入 |
85.22 |
一、本年支出 |
85.22 |
85.22 |
||
一般公共預算資金 |
85.22 |
教育支出 |
0.44 |
0.44 |
||
政府性基金預算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
67.55 |
67.55 |
|||
國有資本經(jīng)營預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10.16 |
10.16 |
|||
衛(wèi)生健康支出 |
3.56 |
3.56 |
||||
住房保障支出 |
3.51 |
3.51 |
||||
二、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||
一般公共預算撥款 |
||||||
政府性基金預算撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
收入合計 |
85.22 |
支出合計 |
85.22 |
85.22 |
?
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 |
2024年預算數(shù) | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
85.22 |
85.22 |
||
205 |
教育支出 |
0.44 |
0.44 |
|
20508 |
進修及培訓 |
0.44 |
0.44 |
|
2050803 |
培訓支出 |
0.44 |
0.44 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
67.55 |
67.55 |
|
20701 |
文化和旅游 |
67.55 |
67.55 |
|
2070109 |
群眾文化 |
67.55 |
67.55 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10.16 |
10.16 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
10.16 |
10.16 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
4.68 |
4.68 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.34 |
2.34 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
3.15 |
3.15 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.56 |
3.56 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.56 |
3.56 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.49 |
2.49 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.08 |
1.08 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.51 |
3.51 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.51 |
3.51 |
|
2210201 |
住房公積金 |
3.51 |
3.51 |
?
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
合計 |
85.22 |
69.28 |
15.94 | |
301 |
工資福利支出 |
66.42 |
66.42 |
|
30101 |
基本工資 |
15.02 |
15.02 |
|
30102 |
津貼補貼 |
0.62 |
0.62 |
|
30107 |
績效工資 |
35.60 |
35.60 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
4.68 |
4.68 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
2.34 |
2.34 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.49 |
2.49 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.73 |
0.73 |
|
30113 |
住房公積金 |
3.51 |
3.51 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.64 |
0.64 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.80 |
0.80 |
|
302 |
商品和服務支出 |
15.94 |
15.94 | |
30201 |
辦公費 |
6.22 |
6.22 | |
30205 |
水費 |
0.20 |
0.20 | |
30206 |
電費 |
0.20 |
0.20 | |
30215 |
會議費 |
3.40 |
3.40 | |
30216 |
培訓費 |
0.44 |
0.44 | |
30228 |
工會經(jīng)費 |
4.33 |
4.33 | |
30229 |
福利費 |
0.87 |
0.87 | |
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.29 |
0.29 | |
303 |
對個人和家庭的補助 |
2.86 |
2.86 |
|
30305 |
生活補助 |
2.66 |
2.66 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.20 |
0.20 |
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一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
單位:萬元 | |||||
2024年預算數(shù) | |||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
|||
政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) |
?
單位收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
合計 |
85.22 |
合計 |
85.22 |
一般公共預算資金 |
85.22 |
教育支出 |
0.44 |
政府性基金預算資金 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
67.55 | |
國有資本經(jīng)營預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10.16 | |
財政專戶管理資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.56 | |
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
3.51 | |
上級補助收入資金 |
|||
附屬單位上繳收入資金 |
|||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
其他收入資金 |
?
單位收入總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |
科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
合計 |
85.22 |
85.22 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
0.44 |
0.44 |
||||||||
20508 |
進修及培訓 |
0.44 |
0.44 |
||||||||
2050803 |
培訓支出 |
0.44 |
0.44 |
||||||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
67.55 |
67.55 |
||||||||
20701 |
文化和旅游 |
67.55 |
67.55 |
||||||||
2070109 |
群眾文化 |
67.55 |
67.55 |
||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10.16 |
10.16 |
||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
10.16 |
10.16 |
||||||||
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
4.68 |
4.68 |
||||||||
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.34 |
2.34 |
||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
3.15 |
3.15 |
||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.56 |
3.56 |
||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.56 |
3.56 |
||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.49 |
2.49 |
||||||||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.08 |
1.08 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
3.51 |
3.51 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
3.51 |
3.51 |
||||||||
2210201 |
住房公積金 |
3.51 |
3.51 |
?
單位支出總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
85.22 |
85.22 |
||
205 |
教育支出 |
0.44 |
0.44 |
|
20508 |
進修及培訓 |
0.44 |
0.44 |
|
2050803 |
培訓支出 |
0.44 |
0.44 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
67.55 |
67.55 |
|
20701 |
文化和旅游 |
67.55 |
67.55 |
|
2070109 |
群眾文化 |
67.55 |
67.55 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
10.16 |
10.16 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
10.16 |
10.16 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
4.68 |
4.68 |
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
2.34 |
2.34 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
3.15 |
3.15 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.56 |
3.56 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.56 |
3.56 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.49 |
2.49 |
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
1.08 |
1.08 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.51 |
3.51 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.51 |
3.51 |
|
2210201 |
住房公積金 |
3.51 |
3.51 |
?
政府采購預算明細表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
合計 |
|||||||||||
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