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  • [ 索號 ]
  • 11500226009342920F/2024-00019
  • [ 發(fā)文字號 ]
  • [ 主題分類 ]
  • 財政
  • [ 體裁分類 ]
  • 財政預算、決算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 發(fā)布日期 ]
  • 2024-02-26
  • [ 發(fā)布機構 ]
  • 榮昌區(qū)廣順街道
  • [ 有性 ]
重慶市榮昌區(qū)廣順街道社區(qū)文化服務中心2024年單位預算情況說明
日期:2024-02-26
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重慶市榮昌區(qū)廣順街道社區(qū)文化服務中心

2024單位預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責。

根據(jù)《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳印發(fā)〈關進一步優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構設置的指導意見〉的通知》(渝委辦發(fā)2018〕10號)和《中共重慶市榮昌區(qū)委辦公室重慶市榮昌區(qū)人政府辦公室關于印發(fā)〈重慶市榮昌區(qū)優(yōu)化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構設置實方案〉的通知》(榮委辦發(fā)〔2019〕44號)精神,廣順街道社區(qū)文化服務中心主要負責組織群眾文化活動,繁榮群眾文化事業(yè)。承擔轄區(qū)內(nèi)文化體育陣地建設,組織開展文化體育、文化交流、全民健身活動,組織轄區(qū)內(nèi)文藝培訓,負責廣播電視、旅游等事務性服務工作,完成文化體育事業(yè)方面的其他服務工作。

(二)單位構成。

本單位內(nèi)設1辦公室社區(qū)文化服務中心

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024年收入合計85.22萬元,其中:本年收入85.22萬元,主要是一般公共預算撥款85.22萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元;上年結轉收入0萬元。收入較去年減少19.18萬元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款減少19.18萬元。

(二)支出預算:2024支出合計85.22萬元,其中:教育支出0.44萬元,社會保障和就業(yè)支出10.16萬元,衛(wèi)生健康支出3.56萬元,住房保障支出3.51萬元文化旅游體育與傳媒支出67.55萬元;支出較去年減少19.18萬元,主要是基本支出減少19.18萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入合計85.22萬元,其中:本年收入85.22萬元,上年結轉收入0萬元;一般公共預算財政撥款支出85.22萬元,比2023年減少19.18萬元。其中:基本支出85.22萬元,比2023年減少19.18萬元,主要原因是2023年向區(qū)內(nèi)其他單位調出2人,人員減少

2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致

四、三公經(jīng)費情況說明

2024“三公”經(jīng)費預算0萬元2023年持平其中:因公出國(境)費用0萬元,公務接待費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務用車購置費0?萬元

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(二)政府采購情況。2024年度無政府采購

(三)績效目標設置情況。2024項目支出

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202312月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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單位預算公開聯(lián)系人許發(fā)瓊???聯(lián)系方式:023-46358470??

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附件:重慶市榮昌區(qū)人民政府廣順街道社區(qū)文化服務中心2024年單位預算公開報表

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財政撥款收支總表







單位:萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

一、本年收入

85.22

一、本年支出

85.22

85.22



一般公共預算資金

85.22

教育支出

0.44

0.44



政府性基金預算資金


文化旅游體育與傳媒支出

67.55

67.55



國有資本經(jīng)營預算資金


社會保障和就業(yè)支出

10.16

10.16





衛(wèi)生健康支出

3.56

3.56





住房保障支出

3.51

3.51










二、上年結轉


二、結轉下年





一般公共預算撥款







政府性基金預算撥款







國有資本經(jīng)營收入







收入合計

85.22

支出合計

85.22

85.22



?

一般公共預算財政撥款支出預算表





單位:萬元

功能分類科目

2024年預算數(shù)

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

85.22

85.22


205

教育支出

0.44

0.44


20508

進修及培訓

0.44

0.44


2050803

培訓支出

0.44

0.44


207

文化旅游體育與傳媒支出

67.55

67.55


20701

文化和旅游

67.55

67.55


2070109

群眾文化

67.55

67.55


208

社會保障和就業(yè)支出

10.16

10.16


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

10.16

10.16


2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

4.68

4.68


2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

2.34

2.34


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

3.15

3.15


210

衛(wèi)生健康支出

3.56

3.56


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

3.56

3.56


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.49

2.49


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

1.08

1.08


221

住房保障支出

3.51

3.51


22102

住房改革支出

3.51

3.51


2210201

住房公積金

3.51

3.51


?

一般公共預算財政撥款基本支出預算表





單位:萬元

經(jīng)濟分類科目

2024年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

85.22

69.28

15.94

301

工資福利支出

66.42

66.42


30101

基本工資

15.02

15.02


30102

津貼補貼

0.62

0.62


30107

績效工資

35.60

35.60


30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

4.68

4.68


30109

職業(yè)年金繳費

2.34

2.34


30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

2.49

2.49


30112

其他社會保障繳費

0.73

0.73


30113

住房公積金

3.51

3.51


30114

醫(yī)療費

0.64

0.64


30199

其他工資福利支出

0.80

0.80


302

商品和服務支出

15.94


15.94

30201

辦公費

6.22


6.22

30205

水費

0.20


0.20

30206

電費

0.20


0.20

30215

會議費

3.40


3.40

30216

培訓費

0.44


0.44

30228

工會經(jīng)費

4.33


4.33

30229

福利費

0.87


0.87

30299

其他商品和服務支出

0.29


0.29

303

對個人和家庭的補助

2.86

2.86


30305

生活補助

2.66

2.66


30307

醫(yī)療費補助

0.20

0.20


?

一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表






單位:萬元

2024年預算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費









政府性基金預算支出表





單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計



















(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。)

?

單位收支總表




單位:萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

預算數(shù)

合計

85.22

合計

85.22

一般公共預算資金

85.22

教育支出

0.44

政府性基金預算資金


文化旅游體育與傳媒支出

67.55

國有資本經(jīng)營預算資金


社會保障和就業(yè)支出

10.16

財政專戶管理資金


衛(wèi)生健康支出

3.56

事業(yè)收入資金


住房保障支出

3.51

上級補助收入資金




附屬單位上繳收入資金




事業(yè)單位經(jīng)營收入資金




其他收入資金




?

單位收入總表










單位:萬元

科目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營預算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

科目編碼

科目名稱











合計

85.22

85.22









205

教育支出

0.44

0.44









20508

進修及培訓

0.44

0.44









2050803

培訓支出

0.44

0.44









207

文化旅游體育與傳媒支出

67.55

67.55









20701

文化和旅游

67.55

67.55









2070109

群眾文化

67.55

67.55









208

社會保障和就業(yè)支出

10.16

10.16









20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

10.16

10.16









2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

4.68

4.68









2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

2.34

2.34









2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

3.15

3.15









210

衛(wèi)生健康支出

3.56

3.56









21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

3.56

3.56









2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.49

2.49









2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

1.08

1.08









221

住房保障支出

3.51

3.51









22102

住房改革支出

3.51

3.51









2210201

住房公積金

3.51

3.51









?

單位支出總表





單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

85.22

85.22


205

教育支出

0.44

0.44


20508

進修及培訓

0.44

0.44


2050803

培訓支出

0.44

0.44


207

文化旅游體育與傳媒支出

67.55

67.55


20701

文化和旅游

67.55

67.55


2070109

群眾文化

67.55

67.55


208

社會保障和就業(yè)支出

10.16

10.16


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

10.16

10.16


2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

4.68

4.68


2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

2.34

2.34


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

3.15

3.15


210

衛(wèi)生健康支出

3.56

3.56


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

3.56

3.56


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.49

2.49


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

1.08

1.08


221

住房保障支出

3.51

3.51


22102

住房改革支出

3.51

3.51


2210201

住房公積金

3.51

3.51


?

政府采購預算明細表












單位:萬元

項目編號

項目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營預算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

合計























版權所有:重慶市榮昌區(qū)人民政府

主辦單位:重慶市榮昌區(qū)人民政府辦公室

承辦單位:重慶市榮昌區(qū)電子政務中心

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